Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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Area 3 - Tecnica | 05/06/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 53 del 05/06/2018 Liquidazione fatture alla ditta INFOCERT SPA, per fornitura di rinnovo e istituzione, caselle PEC (Posta elettronica certificata) comunali. emessi mandati 1186 e 1187 |
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Area 3 - Tecnica | 31/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 52 del 31/05/2018 liquidazione rendiconto collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari per l'attività di "Analisi e Ricerca Strategico-Progettuale sul centro Storico di Nuraminis", ai fini della partecipazione al Bando Regionale di cui alla D.G.R. N. 40/9 del 7.08.2015 - Legge Regionale 13 ottobre 2998, n. 29 "Tutela e Valorizzazione dei Centri Storici - BANDO 2015 - Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana". emesso mandato 1203 |
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Area 3 - Tecnica | 31/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 51 del 31/05/2018 Liquidazione fattura fornitura di nuove porte regolamentari da calcetto - ditta SIRIO SAS DI PISU SIMONA E C con sede in VIA DONIZETTI 30/B, 09128, CAGLIARI (CA) P.I. 02434400921. emesso mandato n 1188. |
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Area 4 - Sociale | 29/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 39 del 29/05/2018 L.R. 20/97. Liquidazione sussidio economico periodo Aprile 2018 in favore di n. 1 beneficiario. EMESSO MANDATO N 1140. |
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Area 3 - Tecnica | 28/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 50 del 28/05/2018 Liquidazione fatture servizio di Manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino e manutenzione del manto erboso del campo sportivo J.F.Kennedy di Nuraminis - Soc. Coop. Onlus San Cromazio con sede a Villaspeciosa in Via Olbia Partita Iva 02519520924 - Gennaio e febbraio 2018. Emessi mandati 1182 e 11183 |
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Area 3 - Tecnica | 25/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 49 del 25/05/2018 Liquidazione fatture servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di illuminazione pubblica di proprietà ENEL Ditta Enel Sole srl relativa al mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. Emesso mandato 1198 |
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Area 3 - Tecnica | 24/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 48 del 24/05/2018 Liquidazione fattura Fornitura e posa in opera di nuovo manto in erba sintetica per Campo di Calcetto - ditta Impresa Costruzioni Di Boi Pier Paolo e Figli Srl di Cagliari Piazza Antonio Gramsci 6 P. IVA 02659920926. emesso mandato 1184. |
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Area 3 - Tecnica | 23/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 47 del 23/05/2018 Liquidazione fattura adeguamento del servizio igienico del personale della scuola materna di via Donori - ditta Carta Daniele di Samatzai con sede in loc. Bruncu Girau Zona PIP - P.I. 01876930924, Emesso mandato n 1181 |
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Area 3 - Tecnica | 22/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 46 del 22/05/2018 Liquidazione riconoscimento debito fuori bilancio - Art.194 lett.e) del D.Lgs. 267/20000 per il pagamento di fatture per il servizio di igiene urbana - Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale (CISA) di Serramanna Corso Repubblica, 12 P.I. 0241368092. Emesso Mandato 1982. |
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Area 3 - Tecnica | 22/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 45 del 22/05/2018 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica edifici pubblici - SEN Maggior tutela - Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e parte Maggio2018; emessi mandati 1114 a 1128 |
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Area 3 - Tecnica | 22/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 44 del 22/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta, IP TECHNOLOGY SRL per servizio e fornitura di nuova linea fonia per gli uffici del Palazzo Comunale annualità 2018. EMESSO MANDATO 512 |
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Area 3 - Tecnica | 21/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 43 del 21/05/2018 Liquidazione fatture fornitura energia elettrica impianti di illuminazione pubblica- SEN Maggior tutela - Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018. emessi mandati da 1114 a 1128 |
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Area 3 - Tecnica | 21/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 42 del 21/05/2018 Liquidazione del servizio di ingegneria attinente al il servizio di redazione di diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, analisi di fattibilità tecnico economica, supporto tecnico amministrativo alla partecipazione del comune di Nuraminis al bando POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna, per l'edificio ubicato in Piazza Municipio n. 1 adibito ad Uffici Comunali. CIG: Z422OFB50C. Emesso mandato n 1051 |
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Area 4 - Sociale | 21/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 38 del 21/05/2018 Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" annualità 2016-2017 - Liquidazione mese Aprile 2018 in favore di n. 23 beneficiari. EMESSO MANDATO DA 1022 A 1036 |
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Area 1 - Amministrativa | 21/05/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 28 del 21/05/2018 Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni canone noleggio fotocopiatore in dotazione all'Ufficio Demografico - Periodo Gennaio/Marzo 2018. EMESSO MANDATO 1050. |
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Area 3 - Tecnica | 15/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 41 del 15/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta, FATICONI SPA per acquisto mediante MEPA di attrezzature hardware e software occorrenti per gli uffici comunali. emesso mandato n 867 |
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Area 3 - Tecnica | 15/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 40 del 15/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta, FATICONI SPA per servizio noleggio fotocopiatore multifunzione in dotazione all'Area 3 Tecnica del Comune di Nuraminis. emessi mandati dal n 865 a 866 |
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Area 3 - Tecnica | 15/05/2018 |
Area 3 - Tecnica num.part. 39 del 15/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta, FATICONI SPA per acquisto mediante MEPA di attrezzature hardware e software occorrenti per gli uffici comunali. Emesso mandato n 864 |
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Area 4 - Sociale | 14/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 37 del 14/05/2018 L.R. 20/97. Liquidazione sussidio economico periodo Aprile-Maggio 2018 in favore di n. 1 beneficiario. emesso mandato n 846 |
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Area 4 - Sociale | 14/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 36 del 14/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA ALLA COOPERATIVA LAGO E NURAGHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018 - CIG: 7268721253. emesso mandato n 863 |
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Area 4 - Sociale | 14/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 35 del 14/05/2018 Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 196/2018/V2 alla Ditta Sir Safety System Spa per ordine diretto di acquisto sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 - CIG ZE52326206. emesso mandato n 860 |
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Area 4 - Sociale | 14/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 34 del 14/05/2018 Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 1/18 al Dott. Pancrazi per la fornitura della formazione in materia di sicurezza per lo svolgimento del servizio civico comunale - CIG Z342308FA8. emesso mandato n 856 |
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Area 4 - Sociale | 11/05/2018 |
Area 4 - Sociale num.part. 33 del 11/05/2018 Programma regionale R.e.i.s."Aggiudu Torrau" - Liquidazione fattura n° 6/18 al Dott. Setzu per la fornitura di visite mediche di idoneità allo svolgimento del servizio civico comunale - CIG Z242308F44. emesso mandato n 858 |
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Area 1 - Amministrativa | 11/05/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 27 del 11/05/2018 Liquidazione fattura alla Ditta Faticoni per fornitura toner stampante Biblioteca Comunale - CIG: Z0B2335D18. Emesso mandato n 843 |
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Area 1 - Amministrativa | 11/05/2018 |
Area 1 - Amministrativa num.part. 26 del 11/05/2018 Liquidazione fattura alla Coop. Lago e Nuraghe per servizio ristorazione scolastica - mese di Aprile 2018 - CIG: 672948203A. Emesso mandato n 841 e n 842 |
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